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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5349 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adiantamento numerário para Ivanir de Souza de Oliveira Finalidade: para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da SMS no mês de setembro/2017 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 Adiantamento numerário para Ivanir de Souza de Oliveira Finalidade: para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da SMS no mês de setembro/2017 500,00
22/09/2017 Adiantamento numerário para Ivanir de Souza de Oliveira Finalidade: para cobrir despesas de alimentação em viagens a serviço da SMS no mês de setembro/2017 500,00
11/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853033 PAGTO. REF. EMPENHO 5349/2017 IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - 4308 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00