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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5368 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Copo plástico 180 ml c/2500 112,00 224,00
1.00 SACO PARA LIXO 30x100 preto 24,00 24,00
4.00 Desencrustante CS 40 5l Finalidade: Referente materiais para secretaria de Assistencia Social. 62,00 248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 Copo plástico 180 ml c/2500 SACO PARA LIXO 30x100 preto Desencrustante CS 40 5l Finalidade: Referente materiais para secretaria de Assistencia Social. 496,00
28/09/2017 Copo plástico 180 ml c/2500 SACO PARA LIXO 30x100 preto Desencrustante CS 40 5l Finalidade: Referente materiais para secretaria de Assistencia Social. 496,00
05/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 496,00
TOTAL 496,00 496,00 496,00
SALDO A PAGAR 0,00