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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa FEAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso FEAS Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL TOALHA 126,00 252,00
1.00 SACO PARA LIXO 100L M10 PRETO 19,00 19,00
4.00 Detergente neutro 5litros 33,00 132,00
4.00 Água Sanitária 5 litros 17,25 69,00
1.00 Papel higienico branco 8x300 Finalidade: Referente material para secretaria de Assistencia Social. 96,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO 100L M10 PRETO Detergente neutro 5litros Água Sanitária 5 litros Papel higienico branco 8x300 Finalidade: Referente material para secretaria de Assistencia Social. 568,00
28/09/2017 PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO 100L M10 PRETO Detergente neutro 5litros Água Sanitária 5 litros Papel higienico branco 8x300 Finalidade: Referente material para secretaria de Assistencia Social. 568,00
05/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 568,00
TOTAL 568,00 568,00 568,00
SALDO A PAGAR 0,00