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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5553 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento 6203 35,00 35,00
1.00 Rolamento 6202 30,00 30,00
1.00 Regulador de voltagem 65,00 65,00
1.00 Impulsor 240,00 240,00
1.00 Relé de partida 165,00 165,00
1.00 Kit bucha Finalidade: Referente peças para Kombi IJQ 3743 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 Rolamento 6203 Rolamento 6202 Regulador de voltagem Impulsor Relé de partida Kit bucha Finalidade: Referente peças para Kombi IJQ 3743 565,00
25/09/2017 Conforme DANFE Nº 016491072; 565,00
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855462 PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2017 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 565,00
TOTAL 565,00 565,00 565,00
SALDO A PAGAR 0,00