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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILSON MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 132/2017. 130,50 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 132/2017. 130,50
25/09/2017 REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 132/2017. 130,50
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853028 PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2017 GILSON MAIER - 10467 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00