| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO E CEMITÉRIO SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 247,30 | 247,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO E CEMITÉRIO SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 247,30 | ||
| 26/09/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO E CEMITÉRIO SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 247,30 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 247,30 | ||
| TOTAL | 247,30 | 247,30 | 247,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||