| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5592 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 78 lt de gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 Wolkswagen, referente mês de setembro de 2017, conforme planilha em anexo. | 4,30 | 335,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 78 lt de gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 Wolkswagen, referente mês de setembro de 2017, conforme planilha em anexo. | 335,40 | ||
| 27/09/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 78 lt de gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 Wolkswagen, referente mês de setembro de 2017, conforme planilha em anexo. | 335,40 | ||
| 09/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5592/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 335,40 | ||
| TOTAL | 335,40 | 335,40 | 335,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||