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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5666 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ARTE E CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Desenvolvimento das Artes e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de transporte de pessoas de Alto Alegre a Montenegro. Finalidade: Referente a viagem do Coral Municipal de Alto Alegre a Montenegro. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 Serviços de transporte de pessoas de Alto Alegre a Montenegro. Finalidade: Referente a viagem do Coral Municipal de Alto Alegre a Montenegro. 2.300,00
28/09/2017 Conforme DANFE Nº 016441318; 2.300,00
05/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855616 PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2017 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00