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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 57 Data de lançamento: 12/01/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 1.874,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2017 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 1.874,43
12/01/2017 Janeiro 2017 1.874,43
17/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.874,43
TOTAL 1.874,43 1.874,43 1.874,43
SALDO A PAGAR 0,00