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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO FONTANA - POSTO E RECAPAGEM FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Manchão 50,00 200,00
4.00 Câmara de ar pneu 10.00 R20 150,00 600,00
4.00 Pneu 10.00 R20 - semi borrachudo misto Finalidade: Refernte peça para caminhao MERCEDES L 1620 placa: INO 7301, recapagem de pneus e protetores de pneus. 600,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 Manchão Câmara de ar pneu 10.00 R20 Pneu 10.00 R20 - semi borrachudo misto Finalidade: Refernte peça para caminhao MERCEDES L 1620 placa: INO 7301, recapagem de pneus e protetores de pneus. 3.200,00
05/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 4592; 3.200,00
10/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2017 MAURICIO FONTANA - Posto e Recapagem Fontana - 3493 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00