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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5829 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cola Super Bond 4,54 13,62
3.00 Café 13,79 41,37
1.00 Pilha Ray-o-vac 4,79 4,79
6.00 Erva Mate 7,98 47,88
3.00 Limpador Destac Laminado 13,46 40,38
3.00 Chá Rei Verde maçã 3,35 10,05
2.00 Chá Oetker abacaxi e hortelã 9,15 18,30
1.00 Escova bettanin betta jens 4,33 4,33
2.00 TOALHA DE PAPEL 3,18 6,36
1.00 Açúcar cristal 8,49 8,49
1.00 Rodo 9,09 9,09
1.00 Vassoura Finalidade: material de consumo e limpeza da ubs 10,99 10,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 Cola Super Bond Café Pilha Ray-o-vac Erva Mate Limpador Destac Laminado Chá Rei Verde maçã Chá Oetker abacaxi e hortelã Escova bettanin betta jens TOALHA DE PAPEL Açúcar cristal Rodo Vassoura Finalidade: material de consumo e limpeza da ubs 215,65
05/10/2017 Conforme DANFE Nº 148440; 215,65
10/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 215,65
TOTAL 215,65 215,65 215,65
SALDO A PAGAR 0,00