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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TAIS ALESSANDRA MUSSKOPF

Dados do Empenho
Número do empenho: 5831 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2 DIARIAS E MEIA para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Finalidade: Referente a dua diárias e meia para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Viagem a Porto Alegre para participar de treinamento do PDDE e SIOPE, de 17 a 19 de outubro. CONF PORTARIA DE VIAGEM 141/2017. 261,00 652,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 2 DIARIAS E MEIA para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Finalidade: Referente a dua diárias e meia para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Viagem a Porto Alegre para participar de treinamento do PDDE e SIOPE, de 17 a 19 de outubro. CONF PORTARIA DE VIAGEM 141/2017. 652,50
05/10/2017 2 DIARIAS E MEIA para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Finalidade: Referente a dua diárias e meia para funcionária Tais Alessandra Musskopf Tomazi. Viagem a Porto Alegre para participar de treinamento do PDDE e SIOPE, de 17 a 19 de outubro. CONF PORTARIA DE VIAGEM 141/2017. 652,50
10/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855476 PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2017 TAIS ALESSANDRA MUSSKOPF - 11756 652,50
TOTAL 652,50 652,50 652,50
SALDO A PAGAR 0,00