| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente combustível par veículo SPIN placa IXZ 2019 | 4,30 | 184,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente combustível par veículo SPIN placa IXZ 2019 | 184,90 | ||
| 06/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 4393; | 184,90 | ||
| 09/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853031 PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 184,90 | ||
| TOTAL | 184,90 | 184,90 | 184,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||