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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CELMIRIA ISTAN DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5869 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF 1 DIARIA E MEIA PARA CELMIRIA ISTAN DA SILVA, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13 E 14/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 144/2017. 391,50 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 REF 1 DIARIA E MEIA PARA CELMIRIA ISTAN DA SILVA, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13 E 14/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 144/2017. 391,50
10/10/2017 REF 1 DIARIA E MEIA PARA CELMIRIA ISTAN DA SILVA, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 13 E 14/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 144/2017. 391,50
11/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2017 CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00