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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Lampada 69 24v 7,50 60,00
2.00 Lampada pingão 24v 5,00 10,00
4.00 Soquete 10,00 40,00
3.00 Cabo 2 fios 4,66 14,00
1.00 Transmissor 6PS 35,00 35,00
1.00 Cabo Finalidade: Referente a aquisição de itens para micro ônibus escolar IUN 8236. Recurso PEATE/2017. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 Lampada 69 24v Lampada pingão 24v Soquete Cabo 2 fios Transmissor 6PS Cabo Finalidade: Referente a aquisição de itens para micro ônibus escolar IUN 8236. Recurso PEATE/2017. 189,00
10/10/2017 Conforme DANFE Nº 016652022; 189,00
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000198 PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2017 AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL - 4684 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00