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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5906 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço elétrico no micro ônibus escolar IUN 8236. Recurso PEATE/2017. Finalidade: Referente a serviço de mão de obra no micro ônibus escolar IUN 8236 - Recurso PEATE/2017 425,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 Serviço elétrico no micro ônibus escolar IUN 8236. Recurso PEATE/2017. Finalidade: Referente a serviço de mão de obra no micro ônibus escolar IUN 8236 - Recurso PEATE/2017 425,00
10/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 0059; 425,00
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000198 PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2017 AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL - 4684 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00