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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5924 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 382*1080,SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 123,92 123,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 REF FATURA DO TELEFONE 382*1080,SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 123,92
16/10/2017 REF FATURA DO TELEFONE 382*1080,SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO 123,92
20/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 123,92
TOTAL 123,92 123,92 123,92
SALDO A PAGAR 0,00