| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bebida água mineral Finalidade: capacitação dos funcionários dia 05/10, água para os palestrantes | 0,99 | 2,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Bebida água mineral Finalidade: capacitação dos funcionários dia 05/10, água para os palestrantes | 2,97 | ||
| 16/10/2017 | Bebida água mineral Finalidade: capacitação dos funcionários dia 05/10, água para os palestrantes | 2,97 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 2,97 | ||
| TOTAL | 2,97 | 2,97 | 2,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||