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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5967 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Filtro quimico plasticor 20,00 40,00
1.00 Respirador plásticor semi-facial 20,00 20,00
2.00 Óculos proteção 6,00 12,00
4.00 Luva multiuso 4,50 18,00
1.00 Botina Profissional Finalidade: Referente materiais para proteçao de funcionarios na secretaria 99,90 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 Filtro quimico plasticor Respirador plásticor semi-facial Óculos proteção Luva multiuso Botina Profissional Finalidade: Referente materiais para proteçao de funcionarios na secretaria 189,90
18/10/2017 Conforme DANFE Nº 003301; 189,90
20/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2017 PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 11861 189,90
TOTAL 189,90 189,90 189,90
SALDO A PAGAR 0,00