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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 255,00 510,00
1.00 Retentor 62,00 62,00
3.00 União 22,00 66,00
2.00 Pino e bucha de mola Finalidade: Referente peça para caminhao MERCEDES L 1620 placa: INO 7301 34,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 Amortecedor dianteiro Retentor União Pino e bucha de mola Finalidade: Referente peça para caminhao MERCEDES L 1620 placa: INO 7301 706,00
18/10/2017 Conforme DANFE Nº 016785492; 706,00
24/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855666 PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 706,00
TOTAL 706,00 706,00 706,00
SALDO A PAGAR 0,00