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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5985 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aplicação recursos convênio com Ministérios da Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fotopolimerizador,led com fio 538,00 538,00
2.00 Cilindro de Gases Medicinais 2.970,00 5.940,00
1.00 Estação de Correntes para fisioterapia 2.610,00 2.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 Fotopolimerizador,led com fio Cilindro de Gases Medicinais Estação de Correntes para fisioterapia 9.088,00
29/11/2017 Fotopolimerizador,led com fio Cilindro de Gases Medicinais Estação de Correntes para fisioterapia 9.088,00
12/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2017 Delta Shop Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - 11920 9.088,00
TOTAL 9.088,00 9.088,00 9.088,00
SALDO A PAGAR 0,00