| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de óleo | 130,00 | 130,00 |
| 10.00 | Óleo do motor super turbo 15W40 Finalidade: Referente peças para Micro ônibus placas IJX 8976 | 16,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | Filtro de óleo Óleo do motor super turbo 15W40 Finalidade: Referente peças para Micro ônibus placas IJX 8976 | 290,00 | ||
| 19/10/2017 | Conforme DANFE Nº 505; | 290,00 | ||
| 25/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855487 PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||