| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ BAO ME |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra - consertos, serviços outros Finalidade: Referente serviço de mao de obra para veiculo caminhao FORD F 12000 placa: IJN 1007 | 379,20 | 379,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | Mão de Obra - consertos, serviços outros Finalidade: Referente serviço de mao de obra para veiculo caminhao FORD F 12000 placa: IJN 1007 | 379,20 | ||
| 19/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0225; | 379,20 | ||
| 01/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855687 PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2017 SERGIO LUIZ BAO ME - 11946 | 379,20 | ||
| TOTAL | 379,20 | 379,20 | 379,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||