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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Data de lançamento: 30/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307, OUTUBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 55,42 55,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2017 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307, OUTUBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 55,42
30/10/2017 REF FATURA DO TELEFONE 9908*9307, OUTUBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 55,42
01/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2017 VIVO SA - 9707 55,42
TOTAL 55,42 55,42 55,42
SALDO A PAGAR 0,00