| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6405 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lava louça Finalidade: Referente produtos para uso na secretaria | 1,79 | 5,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | Lava louça Finalidade: Referente produtos para uso na secretaria | 5,37 | ||
| 01/11/2017 | Conforme DANFE Nº 150331; | 5,37 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 5,37 | ||
| TOTAL | 5,37 | 5,37 | 5,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||