| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Ferias Novembro 2017 Executivo | 395,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Ferias Novembro 2017 Executivo | 395,64 | ||
| 01/11/2017 | Ferias mes de Novembro 2017 Executivo | 395,64 | ||
| 09/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853056 PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 395,64 | ||
| TOTAL | 395,64 | 395,64 | 395,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||