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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6625 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1030, 3382*1122, 3382*1060 OUTUBRO/2017. CONF FATURA ANEXO. 1.086,74 1.086,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1030, 3382*1122, 3382*1060 OUTUBRO/2017. CONF FATURA ANEXO. 1.086,74
13/11/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1030, 3382*1122, 3382*1060 OUTUBRO/2017. CONF FATURA ANEXO. 1.086,74
17/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 1.086,74
TOTAL 1.086,74 1.086,74 1.086,74
SALDO A PAGAR 0,00