| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6657 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial. | 433,88 | 433,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial. | 433,88 | ||
| 13/11/2017 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Referente a pagamento de energia elétrica do Salão Paroquial. | 433,88 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6657/2017 COPREL - 17 | 433,88 | ||
| TOTAL | 433,88 | 433,88 | 433,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||