| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 6660 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fusível térmico 220V | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Placa potência CRM50A Finalidade: Referente a itens para conserto do refrigerador da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Fusível térmico 220V Placa potência CRM50A Finalidade: Referente a itens para conserto do refrigerador da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel. | 490,00 | ||
| 13/11/2017 | Conforme DANFE Nº 002400; | 490,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2017 GELAR REFRIGERACAO - 2998 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||