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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6694 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutencao da Sede Sec. de Obras
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prego 17x27 10,00 10,00
1.00 Arame queimado 12,00 12,00
30.00 Tijolo 1/2 6 furos 0,48 14,40
10.00 Conduite 2,00 20,00
14.00 Cerâmica PEI 5 (45x45) antiderrapante 22,00 308,00
4.00 Argamassa 10,00 40,00
1.00 Rejunte 4,50 4,50
1.00 Porta de madeira externa Finalidade: Referente aquisição de material para construção de um vestiário para uso dos servidores da secretaria 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 Prego 17x27 Arame queimado Tijolo 1/2 6 furos Conduite Cerâmica PEI 5 (45x45) antiderrapante Argamassa Rejunte Porta de madeira externa Finalidade: Referente aquisição de material para construção de um vestiário para uso dos servidores da secretaria 1.258,90
16/11/2017 Conforme DANFE Nº 017151600; 1.258,90
29/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2017 DILA MOVEIS LTDA - 1649 1.258,90
TOTAL 1.258,90 1.258,90 1.258,90
SALDO A PAGAR 0,00