| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOI CHAVEIRO |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Chave (cópia) Finalidade: cópia de chave para o posto de saúde | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Chave (cópia) Finalidade: cópia de chave para o posto de saúde | 10,00 | ||
| 16/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 136; | 10,00 | ||
| 22/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2017 ELOI CHAVEIRO - 11970 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||