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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TOALHA DE PAPEL 3,99 15,96
6.00 Copo plástico 3,56 21,36
1.00 Chá Oetker flor frutas 11,19 11,19
2.00 Chá Oetker abacaxi e hortelã 9,15 18,30
2.00 Chá Oetker melissa 9,15 18,30
2.00 Cha Rei verde Maçã/Canela 3,35 6,70
3.00 Café 10,99 32,97
6.00 Erva Mate 9,89 59,34
1.00 Açúcar cristal Finalidade: material de consumo para SMS 9,29 9,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 TOALHA DE PAPEL Copo plástico Chá Oetker flor frutas Chá Oetker abacaxi e hortelã Chá Oetker melissa Cha Rei verde Maçã/Canela Café Erva Mate Açúcar cristal Finalidade: material de consumo para SMS 193,41
16/11/2017 Conforme DANFE Nº 151671; 193,41
22/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 193,41
TOTAL 193,41 193,41 193,41
SALDO A PAGAR 0,00