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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6729 Data de lançamento: 20/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Papel higienico 30m com 4 un 5,75 92,00
10.00 Mazzarolo 8,50 85,00
10.00 Saponáceo liquido 7,58 75,80
10.00 Limpador Ajax 5,99 59,90
10.00 Alveja Quiboa 3,62 36,20
4.00 Sabão em pó 1 kg 12,48 49,92
4.00 Alcool 92 graus 8,50 34,00
6.00 ALCOOL GEL 8,86 53,16
10.00 Saco de lixo 50 l 4,19 41,90
6.00 Luva de malha amarela/laranja 6,98 41,88
6.00 Rodo de espuma 10,80 64,80
10.00 Desinfetante 500 ml 2,78 27,80
12.00 Esponja Finalidade: Referente a material de consumo para Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. 2,98 35,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2017 Papel higienico 30m com 4 un Mazzarolo Saponáceo liquido Limpador Ajax Alveja Quiboa Sabão em pó 1 kg Alcool 92 graus ALCOOL GEL Saco de lixo 50 l Luva de malha amarela/laranja Rodo de espuma Desinfetante 500 ml Esponja Finalidade: Referente a material de consumo para Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. 698,12
20/11/2017 Conforme DANFE Nº 017084302; 698,12
22/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855499 PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2017 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 698,12
TOTAL 698,12 698,12 698,12
SALDO A PAGAR 0,00