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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6749 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Estacionamento Spin IXZ 2019 Finalidade: viagem a Porto Alegre realizada pelo Secretário de Saúde Ernesto César Galera buscar o marido da Dra Dianara Armenteros dia 18/11/2017 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 Estacionamento Spin IXZ 2019 Finalidade: viagem a Porto Alegre realizada pelo Secretário de Saúde Ernesto César Galera buscar o marido da Dra Dianara Armenteros dia 18/11/2017 22,00
21/11/2017 Estacionamento Spin IXZ 2019 Finalidade: viagem a Porto Alegre realizada pelo Secretário de Saúde Ernesto César Galera buscar o marido da Dra Dianara Armenteros dia 18/11/2017 22,00
22/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2017 AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00