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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Diafragma 20,00 40,00
1.00 Reparo 90,00 90,00
4.00 Bucha tirante 75,00 300,00
3.00 Filtro de ar/diesel/raccor 126,67 380,00
16.00 Graxeira reta 2,50 40,00
1.00 pino balança 110,00 110,00
1.00 balança 240,00 240,00
2.00 Bucha estabilizador 25,00 50,00
3.00 Parafuso 3,00 9,00
110.00 Mola cuica Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão FORD cargo placas IQC 5661 1,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 Diafragma Reparo Bucha tirante Filtro de ar/diesel/raccor Graxeira reta pino balança balança Bucha estabilizador Parafuso Mola cuica Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão FORD cargo placas IQC 5661 1.369,00
22/11/2017 Conforme DANFE Nº 017240515; 1.369,00
29/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855760 PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 1.369,00
TOTAL 1.369,00 1.369,00 1.369,00
SALDO A PAGAR 0,00