| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo. | 1.634,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo. | 1.634,22 | ||
| 22/11/2017 | Folha Novembro 2017 Executivo | 1.634,22 | ||
| 27/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.634,22 | ||
| TOTAL | 1.634,22 | 1.634,22 | 1.634,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||