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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7087 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 672,82 672,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 672,82
30/11/2017 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 672,82
08/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2017 COPREL - 17 672,82
TOTAL 672,82 672,82 672,82
SALDO A PAGAR 0,00