| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pagamento estagiários Finalidade: Referente pagamento de estagiárias conforme relação e3m anexo do mês de Novembro/2017 | 851,36 | 4.256,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Pagamento estagiários Finalidade: Referente pagamento de estagiárias conforme relação e3m anexo do mês de Novembro/2017 | 4.256,80 | ||
| 04/12/2017 | pagamento de estagiárias conforme boleto nº17858165 | 4.256,80 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 4.256,80 | ||
| TOTAL | 4.256,80 | 4.256,80 | 4.256,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||