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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7479 Data de lançamento: 07/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mekacil EC 50lt 65,00 65,00
1.00 Desengraxante EC 50l 65,00 65,00
1.00 Detergente auto cremoso 50l Finalidade: Referente produtos usados na lavagem dos veículos da frota 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2017 Mekacil EC 50lt Desengraxante EC 50l Detergente auto cremoso 50l Finalidade: Referente produtos usados na lavagem dos veículos da frota 195,00
07/12/2017 Conforme DANFE Nº 5448; 195,00
18/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855816 PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00