| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.027,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.027,88 | ||
| 12/01/2017 | Janeiro 2017 | 1.027,88 | ||
| 17/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.027,88 | ||
| TOTAL | 1.027,88 | 1.027,88 | 1.027,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||