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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7625 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Copo plástico 4,50 112,50
4.00 SAPONACEO CREMOSO 300ML 6,00 24,00
1.00 PAPEL TOALHA 42,00 42,00
1.00 Limp. Perf max 100 floral 5 L 45,00 45,00
4.00 Luva Lisa 5,00 20,00
1.00 Amaciante tradicional 14,00 14,00
1.00 MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 Copo plástico SAPONACEO CREMOSO 300ML PAPEL TOALHA Limp. Perf max 100 floral 5 L Luva Lisa Amaciante tradicional MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L 292,50
15/12/2017 Conforme DANFE Nº 5506; 292,50
18/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853086 PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 292,50
TOTAL 292,50 292,50 292,50
SALDO A PAGAR 0,00