| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 7812 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Reff Folha pagamento mes de Folha Rescisão Professores Dezembro 2017 | 413,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | Reff Folha pagamento mes de Folha Rescisão Professores Dezembro 2017 | 413,71 | ||
| 21/12/2017 | Folha exoneração Professores Dezembro 2017. | 413,71 | ||
| 21/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 88,18 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 325,53 | ||
| TOTAL | 413,71 | 413,71 | 413,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/12/2017 | 88,18 | Lançada | |
| TOTAL | 88,18 |