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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7979 Data de lançamento: 21/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
105.00 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843. Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar IJQ 3843. Recurso PEATE/RS 2017. Conforme Pregão Presencial 003/2017. 4,40 462,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2017 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843. Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar IJQ 3843. Recurso PEATE/RS 2017. Conforme Pregão Presencial 003/2017. 462,00
21/12/2017 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843. Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar IJQ 3843. Recurso PEATE/RS 2017. Conforme Pregão Presencial 003/2017. 462,00
29/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 7979/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 462,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00