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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8017 Data de lançamento: 22/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro volare V8 325,00 650,00
4.00 Borracha estabilizador dianteiro 70,00 280,00
1.00 Braço suspensão 620,00 620,00
3.00 Mola dianteira 506,66 1.520,00
4.00 Bucha feixe de mola 45,00 180,00
1.00 Lona de freio 230,00 230,00
2.00 Amortecedor Traseiro 290,00 580,00
2.00 Mola traseira 490,00 980,00
4.00 Pino de centro 15,00 60,00
2.00 Separador de mola 67,50 135,00
2.00 Terminal de direção dir/esq 192,50 385,00
1.00 Desincravante 15,00 15,00
4.00 Porca 12mm 0,50 2,00
4.00 Grampo de mola 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2017 Amortecedor dianteiro volare V8 Borracha estabilizador dianteiro Braço suspensão Mola dianteira Bucha feixe de mola Lona de freio Amortecedor Traseiro Mola traseira Pino de centro Separador de mola Terminal de direção dir/esq Desincravante Porca 12mm Grampo de mola 5.757,00
22/12/2017 Conforme DANFE Nº 017607599; 5.757,00
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2017 LUPATINI & MORAES LTDA - 11433 5.757,00
TOTAL 5.757,00 5.757,00 5.757,00
SALDO A PAGAR 0,00