| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Dezembro 2017 Elton Gomes | 1.015,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Dezembro 2017 Elton Gomes | 1.015,94 | ||
| 26/12/2017 | Folha Pagamento Elton Gomes Dezembro 2017 | 1.015,94 | ||
| 26/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB. | 81,27 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 934,67 | ||
| TOTAL | 1.015,94 | 1.015,94 | 1.015,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 26/12/2017 | 81,27 | Lançada | |
| TOTAL | 81,27 |