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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8078 Data de lançamento: 26/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 102,76 102,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 102,76
26/12/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 102,76
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8078/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532. 102,76
TOTAL 102,76 102,76 102,76
SALDO A PAGAR 0,00