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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 854 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 CAFÉ NO DIA 06/02 E 01 JANTA NO DIA 02/02 P IVANIR DE OLIVEIRA. CONF ORDEM 1830 E CUPOM EM ANEXO. 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 REF 01 CAFÉ NO DIA 06/02 E 01 JANTA NO DIA 02/02 P IVANIR DE OLIVEIRA. CONF ORDEM 1830 E CUPOM EM ANEXO. 33,00
24/02/2017 REF 01 CAFÉ NO DIA 06/02 E 01 JANTA NO DIA 02/02 P IVANIR DE OLIVEIRA. CONF ORDEM 1830 E CUPOM EM ANEXO. 33,00
06/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2017 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00