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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 875 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1859, NFE 014.186499 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 5.960,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1859, NFE 014.186499 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 5.960,57
24/02/2017 REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1859, NFE 014.186499 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 5.960,57
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852835 PAGTO. REF. EMPENHO 875/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 5.960,57
TOTAL 5.960,57 5.960,57 5.960,57
SALDO A PAGAR 0,00