| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN 94617597034 |
| Número do empenho: | 985 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PAREDES E PINTURA NA ESCOLA PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73153 E NF 005. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PAREDES E PINTURA NA ESCOLA PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73153 E NF 005. | 950,00 | ||
| 02/03/2017 | REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PAREDES E PINTURA NA ESCOLA PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73153 E NF 005. | 950,00 | ||
| 09/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850515 PAGTO. REF. EMPENHO 985/2017 SELMIRO LUIZ DEMAMANN 94617597034 - 11725 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||