Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Disco de tacógrafo - Kit reparo lacre azul
Finalidade: Referente tacógrafo para microônibus escolar IMO 3272. |
300,26 |
300,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
Disco de tacógrafo - Kit reparo lacre azul
Finalidade: Referente tacógrafo para microônibus escolar IMO 3272. |
300,26 |
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26/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 6130; |
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300,26 |
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02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2018
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11017 |
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300,26 |
TOTAL |
300,26 |
300,26 |
300,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.